Anlieferungspauschale: Unterschied zwischen den Versionen
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Werden an einem Tag mehrerer Aufträge an einen Kunden ausgeliefert, soll nur 1 x die Anlieferungspauschale berechnet werden. Dies funktioniert kundenspezifisch und in Abhängigkeit der Lieferart. | |||
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Implementierung einer Funktionalität | Implementierung einer Funktionalität zur halbautomatischen Generieren einer Anlieferungspauschale vor dem Stapeldruck-Prozess für Lieferscheine oder Rechnungen. | ||
== Verfahren == | == Verfahren == | ||
* Auswahl einer bestimmten Anzahl von Aufträgen zum Druck | * Auswahl einer bestimmten Anzahl von Aufträgen zum Druck | ||
* vor dem Start der Druck-Routine | * Übergabe der Aufträge vor dem Start der Druck-Routine an ein separates Fenster zur Auswahl und Bestätigung | ||
** die Aufträge werden kundengruppiert für diejenigen Kunden aufgelistet, welche nach der Methode "Anlieferungspauschale" betrachtet werden sollen | |||
** automatisches Gruppierungskriterium ist Liefertag | |||
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** "Abholer" werden nicht berücksichtigt | |||
* nach Bestätigung erfolgt das Einbinden in den jeweils ersten Auftrag einer Gruppe, die Überrechnung und der | * die Summen der Auftragsgruppen werden einem konfigurierbaren Schwellwert entgegengestellt | ||
** nur wenn der Schwellwert unterschritten wird, erfolgt ein Vorschlag zum Einbinden eines vorkonfigurierten Faktura-Zuschlages | |||
** nach Bestätigung erfolgt das Einbinden in den jeweils ersten oder letzten Auftrag einer Gruppe, die Überrechnung des Auftrages und der anschließende Druck | |||
== Restriktionen == | == Restriktionen == | ||
folgende Regeln sind dabei einzuhalten / zu beachten: | folgende Regeln sind dabei einzuhalten / zu beachten: | ||
* das System merkt sich nicht, dass Aufträge innerhalb einer Gruppe schon einmal in die Betrachtung eingeflossen | * bei der Erfassung von Angeboten / Aufträgen wird der am Kunden hinterlegte Fakturazuschlag für eine Anlieferungspauschale noch nicht gezogen | ||
* das System merkt sich nicht, dass Aufträge innerhalb einer Gruppe schon einmal in die Betrachtung eingeflossen sind | |||
* dieses System wird nur im Stapeldruck angeboten | ** Statirücksetzungen von Einzelaufträgen führen automatisch zu einer Neubewertung bei erneutem Druck | ||
* dieses System wird nur im Stapeldruck angeboten | |||
** befindet sich nur ein Auftrag eines Kunden im Pool wird er als eigenständige Gruppe gewertet | |||
* das Zurücksetzen des Druckstatus bewirkt kein automatisches "Entfernen" des Fakturazuschlages vom Auftrag | * das Zurücksetzen des Druckstatus bewirkt kein automatisches "Entfernen" des Fakturazuschlages vom Auftrag | ||
== Voreinstellungen == | |||
=== Lieferarten === | |||
* Die Lieferarten werden im Modul "Basis" -> "Kataloge" -> "Lieferarten" gepflegt. | |||
* Lieferarten, welche das Kennzeichen "Selbstabholer" tragen, werden (s.o.) nicht berücksichtigt | |||
=== Fakturazuschläge === | |||
* Die Definition erfolgt im Modul "Produkte" -> "Zuschläge allg." -> "Fakturazuschläge" | |||
* Kennzeichnung der Fakturazuschläge zur Nutzung der Anlieferungspauschale müssen durch das Kennzeichen "Tour Auto" gekennzeichnet sein | |||
=== Berechnungswerte === | |||
[[Datei:Anlieferungspauschale1.jpg|mini]] | |||
* Setzen der Voreinstellungen im Modul "Basisdaten" -> "Konfiguration" -> "Dokumente" -> Lasche "2 Berechnung" | |||
* Modus "Hinzufügen" wählen | |||
** Modus "Entfernen" ist eine Spezialfunktionalität (nicht verwenden) | |||
* max. Wert (summarischer Schwellwert), bis zu welchem Betrag die Anlieferungspauschale berechnet werden soll | |||
* Anfügen an ersten oder letzten Auftrag wählen | |||
* Status Abhol-Aufträge einstellen | |||
=== Kunden === | |||
* Den Kunden, welche mit einer Anlieferungspauschale berechnet werden sollen, muss ein entsprechend gekennzeichneter Fakturazuschlag (s.o.) zugeordnet sein | |||
* Die Zuordnung erfolgt im Modul "Adressen" -> "Kunden" -> Taste "Fakturazuschläge" | |||
* Für die Zuordnung existiert eine Voreinstellung für Adress-Neuanlage sowie eine [[Blockfunktionen|Blockfunktion]] zur späteren Bearbeitung (zufügen/ entfernen) | |||
== Verschaltung mit Modul == | |||
* Modul 121: Anfahrtpauschale | |||
== Rechte == | |||
* keine Rechte verschalten | |||
== Aufruf von == | |||
* Modul "Faktura" -> Stapeldruck LS, Stapeldruck RG -> Menüpunkt "Funktionen" -> Übergabe "Anlieferungspauschale" | |||
* Modul "Versand" -> Tourenlisten -> Menüpunkt "Funktionen" -> Übergabe "Anlieferungspauschale" |
Aktuelle Version vom 12. März 2024, 08:49 Uhr
Werden an einem Tag mehrerer Aufträge an einen Kunden ausgeliefert, soll nur 1 x die Anlieferungspauschale berechnet werden. Dies funktioniert kundenspezifisch und in Abhängigkeit der Lieferart.
Allgemein
Implementierung einer Funktionalität zur halbautomatischen Generieren einer Anlieferungspauschale vor dem Stapeldruck-Prozess für Lieferscheine oder Rechnungen.
Verfahren
- Auswahl einer bestimmten Anzahl von Aufträgen zum Druck
- Übergabe der Aufträge vor dem Start der Druck-Routine an ein separates Fenster zur Auswahl und Bestätigung
- die Aufträge werden kundengruppiert für diejenigen Kunden aufgelistet, welche nach der Methode "Anlieferungspauschale" betrachtet werden sollen
- automatisches Gruppierungskriterium ist Liefertag
- freie zusätzliche Gruppierungskriterien sind Tour, Lieferadresse
- "Abholer" werden nicht berücksichtigt
- die Summen der Auftragsgruppen werden einem konfigurierbaren Schwellwert entgegengestellt
- nur wenn der Schwellwert unterschritten wird, erfolgt ein Vorschlag zum Einbinden eines vorkonfigurierten Faktura-Zuschlages
- nach Bestätigung erfolgt das Einbinden in den jeweils ersten oder letzten Auftrag einer Gruppe, die Überrechnung des Auftrages und der anschließende Druck
Restriktionen
folgende Regeln sind dabei einzuhalten / zu beachten:
- bei der Erfassung von Angeboten / Aufträgen wird der am Kunden hinterlegte Fakturazuschlag für eine Anlieferungspauschale noch nicht gezogen
- das System merkt sich nicht, dass Aufträge innerhalb einer Gruppe schon einmal in die Betrachtung eingeflossen sind
- Statirücksetzungen von Einzelaufträgen führen automatisch zu einer Neubewertung bei erneutem Druck
- dieses System wird nur im Stapeldruck angeboten
- befindet sich nur ein Auftrag eines Kunden im Pool wird er als eigenständige Gruppe gewertet
- das Zurücksetzen des Druckstatus bewirkt kein automatisches "Entfernen" des Fakturazuschlages vom Auftrag
Voreinstellungen
Lieferarten
- Die Lieferarten werden im Modul "Basis" -> "Kataloge" -> "Lieferarten" gepflegt.
- Lieferarten, welche das Kennzeichen "Selbstabholer" tragen, werden (s.o.) nicht berücksichtigt
Fakturazuschläge
- Die Definition erfolgt im Modul "Produkte" -> "Zuschläge allg." -> "Fakturazuschläge"
- Kennzeichnung der Fakturazuschläge zur Nutzung der Anlieferungspauschale müssen durch das Kennzeichen "Tour Auto" gekennzeichnet sein
Berechnungswerte
- Setzen der Voreinstellungen im Modul "Basisdaten" -> "Konfiguration" -> "Dokumente" -> Lasche "2 Berechnung"
- Modus "Hinzufügen" wählen
- Modus "Entfernen" ist eine Spezialfunktionalität (nicht verwenden)
- max. Wert (summarischer Schwellwert), bis zu welchem Betrag die Anlieferungspauschale berechnet werden soll
- Anfügen an ersten oder letzten Auftrag wählen
- Status Abhol-Aufträge einstellen
Kunden
- Den Kunden, welche mit einer Anlieferungspauschale berechnet werden sollen, muss ein entsprechend gekennzeichneter Fakturazuschlag (s.o.) zugeordnet sein
- Die Zuordnung erfolgt im Modul "Adressen" -> "Kunden" -> Taste "Fakturazuschläge"
- Für die Zuordnung existiert eine Voreinstellung für Adress-Neuanlage sowie eine Blockfunktion zur späteren Bearbeitung (zufügen/ entfernen)
Verschaltung mit Modul
- Modul 121: Anfahrtpauschale
Rechte
- keine Rechte verschalten
Aufruf von
- Modul "Faktura" -> Stapeldruck LS, Stapeldruck RG -> Menüpunkt "Funktionen" -> Übergabe "Anlieferungspauschale"
- Modul "Versand" -> Tourenlisten -> Menüpunkt "Funktionen" -> Übergabe "Anlieferungspauschale"