Digitaler Lieferschein
Allgemein
Das Modul "Digitaler Lieferschein" dient dem Bereitstellen von Empfangsbestätigungen auf einem Android basierten Endgerät zur Bestätigung bzw. Ergänzung der Lieferung mit relevanten Informationen.
Verfahren
- der Druck von Lieferscheinen ( einzeln oder im Stapel ) generiert automatisch eine PDF zur Empfangsbestätigung und eine XML-Datei mit den Kenndaten des Auftrages
- ein Upload kopiert beide Dateien auf ein spezifiziertes FTP-Verzeichnis
- die installierte App "VERAS-LS" auf dem Endgerät enthält alle Funktionen zur Bearbeitung des digitalen Lieferscheins beim Kunden vor Ort
- Auswahl des korrekten Lieferscheins über Liste, Barcode-Scan oder manuelle Nummerneingabe
- Setzen eines Empfangsstatus "Lieferung Ok" oder "Lieferung neutral" oder "Lieferung fehlerhaft" in Verbindung mit einer textlichen Beschreibung des Vorganges
- Quittieren der Empfangsbestätigung" und Einbetten der geleisteten Unterschrift in die PDF des Empfangsscheines ( Vorschau möglich )
- Einbinden von Fotos zur Dokumentation der Liefersituation und/oder Fehlerbeschreibung
- Absenden einer automatischen E-Mail an den Bearbeiter des Auftrages, wenn der Empfang fehlerhaft quittiert wurde
- Upload aller Daten nach Beendigung in ein Rückgabe-Verzeichnis auf dem FTP-Server
- ein entsprechendes Programm, welches manuell gestartet wird oder als Task auf einem Server ununterbrochen laufen kann, verarbeitet die Informationen aus der VERAS-LS-App
- Download aller verarbeiteten Daten nach einem vordefinierten Zeitintervall
- Auswertung des Lieferstatus mit Setzen des Status "versendet" am Auftrag / Lieferscheinteilung (bei "Lieferung Ok")
- Generieren Memo-Eintrag über Aktion "Digitaler Lieferschein verarbeitet" mit Übernahme der Textinformationen aus der VERAS-LS-App und Setzen Wiedervorlage ( bei Status "Lieferung fehlerhaft" )
- Übernahme der PDF der quittierten Empfangsbestätigung und aller Zusatzdokumente ( Fotos ) in ein spezifiziertes Dateiarchiv-Register am Auftrag
Restriktionen
folgende Regeln sind dabei einzuhalten / zu beachten:
- bei der Erfassung von Angeboten / Aufträgen wird der am Kunden hinterlegte Fakturazuschlag für eine Anlieferungspauschale noch nicht gezogen
- das System merkt sich nicht, dass Aufträge innerhalb einer Gruppe schon einmal in die Betrachtung eingeflossen sind
- Statirücksetzungen von Einzelaufträgen führen automatisch zu einer Neubewertung bei erneutem Druck
- dieses System wird nur im Stapeldruck angeboten
- befindet sich nur ein Auftrag eines Kunden im Pool wird er als eigenständige Gruppe gewertet
- das Zurücksetzen des Druckstatus bewirkt kein automatisches "Entfernen" des Fakturazuschlages vom Auftrag
Voreinstellungen
Lieferarten
- Die Lieferarten werden im Modul "Basis" -> "Kataloge" -> "Lieferarten" gepflegt.
- Lieferarten, welche das Kennzeichen "Selbstabholer" tragen, werden (s.o.) nicht berücksichtigt
Fakturazuschläge
- Die Definition erfolgt im Modul "Produkte" -> "Zuschläge allg." -> "Fakturazuschläge"
- Kennzeichnung der Fakturazuschläge zur Nutzung der Anlieferungspauschale müssen durch das Kennzeichen "Tour Auto" gekennzeichnet sein
Berechnungswerte
- Setzen der Voreinstellungen im Modul "Basisdaten" -> "Konfiguration" -> "Dokumente" -> Lasche "2 Berechnung"
- Modus "Hinzufügen" wählen
- Modus "Entfernen" ist eine Spezialfunktionalität (nicht verwenden)
- max. Wert (summarischer Schwellwert), bis zu welchem Betrag die Anlieferungspauschale berechnet werden soll
- Anfügen an ersten oder letzten Auftrag wählen
- Status Abhol-Aufträge einstellen
Kunden
- Den Kunden, welche mit einer Anlieferungspauschale berechnet werden sollen, muss ein entsprechend gekennzeichneter Fakturazuschlag (s.o.) zugeordnet sein
- Die Zuordnung erfolgt im Modul "Adressen" -> "Kunden" -> Taste "Fakturazuschläge"
- Für die Zuordnung existiert eine Voreinstellung für Adress-Neuanlage sowie eine Blockfunktion zur späteren Bearbeitung (zufügen/ entfernen)
Verschaltung mit Modul
- Modul 121: Anfahrtpauschale
Rechte
- keine Rechte verschalten
Aufruf von
- Modul "Faktura" -> Stapeldruck LS, Stapeldruck RG -> Menüpunkt "Funktionen" -> Übergabe "Anlieferungspauschale"
- Modul "Versand" -> Tourenlisten -> Menüpunkt "Funktionen" -> Übergabe "Anlieferungspauschale"